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盐城市司法局(部门汇总)2016年度决算公开情况说明
发布时间:2017-08-29  浏览次数:  来源:   字体大小:【

盐城市司法局(部门汇总)2016年度决算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、盐城市司法局主要职责

(一)贯彻执行国家和省司法行政工作的方针、政策、法律、法规和规章,拟订全市司法行政工作的规范性文件,编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

(二)制定全市法制宣传与普法教育规划并组织实施,指导、督查各县(市、区)和各行业法制宣传、依法治理工作。

(三)指导、管理、监督全市律师、公证和基层法律服务等法律服务工作,综合管理社会法律服务机构,管理、监督在我市设立的外国(境外)律师机构。

(四)指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、帮教安置工作,指导全市社会矛盾纠纷调解工作,参与社会治安综合治理工作。

(五)指导、协调、管理全市社区矫正工作。

(六)管理监督全市司法鉴定工作,负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理的初审工作。

(七)监督管理全市法律援助工作,指导协调全市“12348”法律服务工作。

(八)组织实施全市国家司法考试工作。

(九)指导监督全市司法行政系统依法行政、执法监督工作;指导司法行政系统对外交流合作,承办司法行政涉港澳台法律事务。

(十)指导全市司法行政系统队伍建设,协助管理各县(市、区)司法局领导干部。

(十一)负责全市司法行政系统服装、警用车辆管理工作,负责司法行政系统的内部审计工作;指导全市司法行政系统信息化建设。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构与职责

根据上述职责,市司法局设9个内设机构:

(一)办公室

编制全市司法行政工作发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施;负责局机关政务活动的组织实施和督查督办;负责公文审核和综合性文件的起草工作;负责机关会务、机要、保密、文印、收发、统计、文书档案资料管理以及信访接待工作;指导全市司法行政系统信息化建设;制定全市司法行政系统装备配备规划,负责装备的计划、审核、分配的具体工作;负责全市司法行政系统服装、警车及物资装备的管理工作;指导直属单位财务管理和内部审计工作;负责机关财务经费、固定资产管理及后勤保障、安全保卫工作;指导涉外、涉港澳台交流合作等事务。

(二)政治部(盐城市国家司法考试办公室)

指导全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设;负责机关和直属单位机构编制、组织人事及离退休人员管理工作;协助管理各县(市、区)司法局领导班子;制定全市司法行政系统干部教育培训规划并组织实施;负责指导全市司法行政系统的新闻宣传工作;管理全市司法行政系统表彰奖励工作;承办法律服务人员专业技术职务的评审及推荐申报相关工作。负责全市国家司法考试的管理和组织实施工作;受理法律职业资格申请,负责法律职业资格证书的发放管理工作;参与指导面向社会的法学教育和法学理论研究工作。

(三)法制宣传处

拟订全市法制宣传与普法教育规划和年度计划并组织实施;指导各县(市、区)、各行业的法制宣传和依法治理、对外法制宣传工作;指导、协调全市法治文化建设工作;指导全市民主法治示范村(社区)的创建工作;承担市法制宣传教育领导小组办公室日常工作。

(四)律师管理处

贯彻执行律师工作的法律法规和政策;负责全市律师机构的设立、变更、撤销的初审转报工作;负责全市律师执业核准、变更和撤销的初审转报工作;指导监督全市律师事务所和律师的执业活动,查处违法违规行为;指导监督在我市设立的外国(境外)律师机构和我市律师事务所在市外设立分支机构的工作;综合管理社会法律服务机构;联系指导市律师协会的工作。

(五)公证管理处

贯彻执行公证工作的法律法规和政策;负责全市公证机构的设立、变更、撤销的初审转报工作;组织开展全市公证员执业审批的初审转报工作;指导监督全市公证机构和公证员的执业活动,查处违法违规行为;联系指导市公证协会的工作。

(六)基层工作处

拟订全市司法行政基层工作发展规划并组织实施;指导监督全市司法所建设;指导全市基层法律服务工作,负责全市基层法律服务所的设立、变更、解散的核准登记和年度检查工作,负责基层法律工作者年度注册的初审和报批工作;指导司法行政

系统社会治安综合治理工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;指导人民调解、安置帮教工作;指导、协调全市社会矛盾纠纷调处服务中心工作;承担市社会矛盾纠纷调解工作领导小组办公室日常工作;联系指导市基层法律服务工作者协会的工作。

(七)社区矫正管理局

贯彻执行社区矫正工作的法律法规、方针政策;拟订全市社区矫正的规章制度、发展规划、年度计划并组织实施;指导、协调社会组织和志愿者参与社区矫正工作;指导、协调刑满释放、解除劳教人员的帮教和过渡性安置工作;参与指导、监督全市社区矫正专项经费的管理、使用;组织指导全市社区矫正业务培训;组织开展社区矫正理论研究工作;承担市社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

(八)司法鉴定管理处(法制处、行政许可服务处)

贯彻执行司法鉴定工作的法律法规和政策;负责司法鉴定机构、司法鉴定人登记的初审工作;遴选和管理市级司法鉴定机构;指导、监督全市面向社会的司法鉴定执业活动,依法对司法鉴定机构、司法鉴定人的监督、检查,查处违法违规执业行为;组织、指导全市司法鉴定人业务培训;承担市司法鉴定委员会办公室日常工作。指导全市司法行政机关依法行政工作;指导司法行政规范性文件草案的调研起草工作;审核管理机关制定的规范法性文件;负责全市司法行政系统执法监督工作;负责机关行政复议、应诉等工作;负责司法行政有关许可事项的受理工作。

(九)法律援助管理处(市“12348”法律服务工作领导小组办公室、市法律援助中心)

贯彻执行法律援助工作的法律法规和政策;制定全市法律援助工作、“12348”法律服务工作的发展规划和年度工作计划并组织实施;承担全市法律援助机构、法律援助工作人员的管理、监督工作;参与指导、监督全市法律援助和“12348”法律服务专项经费及装备的管理、使用;指导、检查全市社会组织和志愿者开展法律援助工作;组织全市法律援助、“12348”法律服务业务培训;指导、协调全市法律援助机构案件受理工作,承办或组织办理在全市有重大影响的法律援助案件和全市公益性法律援助事项,会办和处理全市“12348”分流的重大、疑难案件;承担市“12348”法律服务工作领导小组办公室日常工作。

机关党总支 负责机关党群工作。

另按有关规定设置纪检(监察)机构。

 

三、编制情况

我局现有编制48人(含市公证处、城南分局),实有正式职工56人(含原有行政附属编制4人),离休1人,退休26人,共83人。盐城市政法干部学校编制18人,实有职工16人,离休1人,退休7人,共24人。盐城市医患纠纷矛盾调处服务中心事业编制2人,实有2人,政府指定用工2人,共4人。

四、下属单位

(一)盐城市盐城公证处

依法行使公证职能、承担民事责任的证明机构。

(二)盐城市政法干部学校

承担政法干部培训和法学教育职能。

()盐城市司法局城南分局

负责城南新区的司法行政工作。

(四)盐城市医患纠纷矛盾调处服务中心

承担医患纠纷政策咨询,医患纠纷案件直接调处和分流、对案件处理情况进行督查的职能。

五、2016年度主要工作完成情况
   
2016年,全市司法行政系统在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八大以来路线、方针、政策和习总书记系列重要讲话及省市党代会精神,紧盯“整体工作全省争先进,特色工作全国创一流”的奋斗目标,围绕中心、服务大局,凝心聚力、开拓创新,各项工作取得显著成效。主要体现在以下几个方面:

(一)基层基础工作:全市138个镇(街道)公共法律服务中心已全部挂牌建立,“窗口化”、“柜台式”服务成为基层司法行政机关的鲜明特征。注册登记成立不同类型社会组织368个,位居全省前列,社会组织培育工作先后6次得到省厅厅长柳玉祥批示肯定。10月份,全省基层基础建设暨社会组织培育发展推进会在我市建湖召开。

(二)法治宣传工作:顺利启动实施“七五”普法,开展“万人学法”等活动,对市直32名非人大常委会任命领导干部、449名党员干部、5000多名企业经管人员进行法律知识考试,开展法治宣传630场次。新创成省级民主法治示范村(社区)135个,创建率为37.7%。盐城市被省政府表彰为“全省‘六五’普法工作先进城市”,大丰区、建湖县被表彰为“全国‘六五’普法工作先进县(市、区)”。

(三)矛盾调处工作:全年共受理矛盾纠纷45633件,调解成功45574件,调处成功率为99.87%2015年度全市人民调解工作在省“八项工程”考核中继续列苏北第一、全省第三;在全省“最美司法所长”、“最美人民调解员”活动中涌现出胡迎春、叶文左等一批基层先进典型。

(四)特殊人群管理工作:全年共接收社区服刑人员 2466人,解矫2864人,警告780人次,收监 85 人,重新犯罪率控制在1‰以下。在册刑释解教人员23750名,衔接管理率99%、帮教率100%、安置率98%累计照管解戒对象192 名,戒毒操守保持率96.7%。首次通过定位平台发现矫正对象心理异常并成功干预的做法,被省厅作为典型推荐给司法部。后续照管“3235”工作模式和“123”走访工作法在全省做了会议交流。

(五)法律援助工作:该项工作连续10年被列为政府“为民办实事”工程,全年共办理法律援助案件7507件,为受援人挽回经济损失8650万元,免除诉讼代理费3770万元,免费接待群众咨询18000人次,全市法律援助经费实际投入626.6万元,特定群体法律援助知晓率82.2%,受援群众满意率99.85%。市法律援助中心被国家6部委评为“全国老年人法律维权先进集体”。“新生儿出生致脑瘫,三年维权终见分晓”案例被司法部《司法所工作》杂志采用,并入选全国百例法律援助精品案件,通过中央电视台向全国推介。在“全省十大优秀法律援助案件”评比活动中,我市连续十年获此殊荣。 

(六)律师管理工作:全市律师办理各类案件21490件,解答法律咨询23745人次,担任企事业单位法律顾问2363家,业务收入12889.07万元,律师年人均收入18万元。我市江苏瑞信律师事务所荣获国家律师制度恢复近40年来苏北首家“全国优秀律师事务所”,3家律师事务所、6名律师分别被评为“全省优秀律师事务所”、“全省优秀律师”,1家律师事务所、2名律师分别被省厅记集体、个人二等功。

(七)公证管理工作:全年共办理各类公证64353件,较上年增长69.3%新办公证事项实现无错证、无假证、无有效投诉的“三无”目标。全市公证机构开展“《公证法》实施十周年宣传活动”得到司法部的充分肯定。射阳、阜宁顺利完成了公证机构改革工作。

(八)司法鉴定工作:全年共出具司法鉴定意见书15690份,采信率达99.5%,无错假司法鉴定文书,无有效投诉。化解因交通事故、劣质农资等引起的各类矛盾纠纷200多起,平息了6起重大群体性上访事件,为农民工、残疾人等弱势群体减免司法鉴定费用90多万元。

(九)改革创新工作:成立全省首家医患纠纷人民调解指导委员会及医患纠纷人民调解中心,受理各类医患纠纷45起,调处成功率、履行率、医患双方满意率均达100%;作为全省公职(公司)律师试点,成立了全省首家公职(公司)律师服务中心,正科级建制,核定公益一类事业编制5名;在市局政策法规处增挂“人民监督员选任管理办公室”牌子,增加副处长1名、政府用工2名,已完成对首批116名人民监督员的颁证及初任培训工作,并有20多名监督员已走上履职岗位。

(十)队伍建设工作:全市司法行政系统共有155个先进集体、217名先进个人获得市级以上表彰,其中国家级表彰的先进集体5个、先进个人3名,省级表彰的先进集体89个、先进个人79名,市级表彰的先进集体61个、先进个人135名。市司法局再次荣获全市绩效考核综合奖,建湖、射阳、阜宁县司法局也分别荣获县级综合先进奖,大丰区司法局荣获突出贡献奖,建湖县司法局在全省97个县(市、区)司法局绩效考核中荣获第一名。

 

第二部分盐城市司法局(部门汇总)2016年度部门决算表


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
          

收入支出决算总表

      
     
               

公开01

      
      

编制单位:盐城市司法局(汇总)

      
        

2016年度

      
           

金额单位:元

      
      

收入

      
      

支出

      
      

项目

      
      

行次

      
      

决算数

      
      

项目(按功能分类)

      
      

行次

      
      

决算数

      
      

按支出性质

      
      

行次

      
      

决算数

      
      

栏次

      
      

 

      
      

1

      
      

栏次

      
      

 

      
      

2

      
      

栏次

      
      

 

      
      

3

      
      

一、财政拨款收入

      
      

1

      
      

23,685,100.00

      
      

一、一般公共服务支出

      
      

29

      
      

 

      
      

一、基本支出

      
      

52

      
      

25,768,629.77

      
      

  其中:政府性基金

      
      

2

      
      

 

      
      

二、外交支出

      
      

30

      
      

 

      
      

二、项目支出

      
      

53

      
      

 

      
      

二、上级补助收入

      
      

3

      
      

 

      
      

三、国防支出

      
      

31

      
      

 

      
      

三、上缴上级支出

      
      

54

      
      

 

      
      

三、事业收入

      
      

4

      
      

300,000.00

      
      

四、公共安全支出

      
      

32

      
      

21,221,029.77

      
      

四、经营支出

      
      

55

      
      

 

      
      

四、经营收入

      
      

5

      
      

 

      
      

五、教育支出

      
      

33

      
      

3,062,400.00

      
      

五、对附属单位补助支出

      
      

56

      
      

 

      
      

五、附属单位上缴收入

      
      

6

      
      

 

      
      

六、科学技术支出

      
      

34

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

六、其他收入

      
      

7

      
      

815,600.00

      
      

七、文化体育与传媒支出

      
      

35

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

8

      
      

 

      
      

八、社会保障和就业支出

      
      

36

      
      

145,200.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

9

      
      

 

      
      

九、医疗卫生与计划生育支出

      
      

37

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

10

      
      

 

      
      

十、节能环保支出

      
      

38

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

11

      
      

 

      
      

十一、城乡社区支出

      
      

39

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

12

      
      

 

      
      

十二、农林水支出

      
      

40

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

13

      
      

 

      
      

十三、交通运输支出

      
      

41

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

14

      
      

 

      
      

十四、资源勘探信息等支出

      
      

42

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

15

      
      

 

      
      

十五、商业服务业等支出

      
      

43

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

16

      
      

 

      
      

十六、金融支出

      
      

44

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

17

      
      

 

      
      

十七、援助其他地区支出

      
      

45

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

18

      
      

 

      
      

十八、国土海洋气象等支出

      
      

46

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

19

      
      

 

      
      

十九、住房保障支出

      
      

47

      
      

1,337,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

20

      
      

 

      
      

二十、粮油物资储备支出

      
      

48

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

21

      
      

 

      
      

二十一、其他支出

      
      

49

      
      

3,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

22

      
      

 

      
      

二十二、债务还本支出

      
      

50

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

23

      
      

 

      
      

二十三、债务付息支出

      
      

51

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

本年收入合计

      
      

24

      
      

24,800,700.00

      
      

本年支出合计

      
      

57

      
      

25,768,629.77

      
      

  用事业基金弥补收支差额

      
      

25

      
      

 

      
      

  结余分配

      
      

58

      
      

 

      
      

  年初结转和结余

      
      

26

      
      

2,337,543.37

      
      

  年末结转和结余

      
      

59

      
      

1,369,613.60

      
      

 

      
      

27

      
      

 

      
      

 

      
      

60

      
      

 

      
      

总计

      
      

28

      
      

27,138,243.37

      
      

总计

      
      

61

      
      

27,138,243.37

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
             

收入决算表

      
     
                 

公开02

      
 
      

编制单位:盐城市司法局(汇总)

      
         

2016年度

      
          

金额单位:元

      
 
      

项目

      
      

本年收入合计

      
      

财政拨款收入

      
      

上级补助收入

      
      

事业收入

      
      

经营收入

      
      

附属单位上缴收入

      
      

其他收入

      
 
      

功能分类科目编码

      
      

科目名称

      
 
 
 
      

      
      

      
      

      
      

栏次

      
      

1

      
      

2

      
      

3

      
      

4

      
      

5

      
      

6

      
      

7

      
 
      

合计

      
      

24,800,700.00

      
      

23,685,100.00

      
      

 

      
      

300,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

815,600.00

      
 
      

204

      
      

公共安全支出

      
      

20,065,100.00

      
      

19,249,500.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

815,600.00

      
 
      

20406

      
      

司法

      
      

19,664,500.00

      
      

18,848,900.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

815,600.00

      
 
      

2040601

      
      

 行政运行

      
      

11,661,000.00

      
      

11,595,400.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

65,600.00

      
 
      

2040602

      
      

 一般行政管理事务

      
      

3,093,500.00

      
      

2,593,500.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

500,000.00

      
 
      

2040606

      
      

 律师公证管理

      
      

900,000.00

      
      

900,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2040608

      
      

 司法统一考试

      
      

250,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

250,000.00

      
 
      

2040699

      
      

 其他司法支出

      
      

3,760,000.00

      
      

3,760,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

20499

      
      

其他公共安全支出

      
      

400,600.00

      
      

400,600.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2049901

      
      

 其他公共安全支出

      
      

400,600.00

      
      

400,600.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

205

      
      

教育支出

      
      

3,250,400.00

      
      

2,950,400.00

      
      

 

      
      

300,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

20504

      
      

成人教育

      
      

589,400.00

      
      

589,400.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2050499

      
      

 其他成人教育支出

      
      

589,400.00

      
      

589,400.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

20508

      
      

进修及培训

      
      

2,661,000.00

      
      

2,361,000.00

      
      

 

      
      

300,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2050899

      
      

 其他进修及培训

      
      

2,661,000.00

      
      

2,361,000.00

      
      

 

      
      

300,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

208

      
      

社会保障和就业支出

      
      

145,200.00

      
      

145,200.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

20808

      
      

抚恤

      
      

145,200.00

      
      

145,200.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2080801

      
      

 死亡抚恤

      
      

145,200.00

      
      

145,200.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

221

      
      

住房保障支出

      
      

1,337,000.00

      
      

1,337,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

22102

      
      

住房改革支出

      
      

1,337,000.00

      
      

1,337,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2210201

      
      

 住房公积金

      
      

791,900.00

      
      

791,900.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2210202

      
      

 提租补贴

      
      

545,100.00

      
      

545,100.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

229

      
      

其他支出

      
      

3,000.00

      
      

3,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

22999

      
      

其他支出

      
      

3,000.00

      
      

3,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2299901

      
      

 其他支出

      
      

3,000.00

      
      

3,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
            

支出决算表

      
     
                

公开03

      
 
      

编制单位:盐城市司法局(汇总)

      
        

2016年度

      
          

金额单位:元

      
 
      

项目

      
      

本年支出合计

      
      

基本支出

      
      

项目支出

      
      

上缴上级支出

      
      

经营支出

      
      

对附属单位补助支出

      
 
      

功能分类科目编码

      
      

科目名称

      
 
 
 
      

      
      

      
      

      
      

栏次

      
      

1

      
      

2

      
      

3

      
      

4

      
      

5

      
      

6

      
 
      

合计

      
      

25,768,629.77

      
      

25,768,629.77

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

204

      
      

公共安全支出

      
      

21,221,029.77

      
      

21,221,029.77

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

20406

      
      

司法

      
      

20,128,429.77

      
      

20,128,429.77

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2040601

      
      

 行政运行

      
      

11,122,500.00

      
      

11,122,500.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2040602

      
      

 一般行政管理事务

      
      

2,586,800.00

      
      

2,586,800.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2040606

      
      

 律师公证管理

      
      

900,000.00

      
      

900,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2040608

      
      

 司法统一考试

      
      

250,000.00

      
      

250,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2040699

      
      

 其他司法支出

      
      

5,269,129.77

      
      

5,269,129.77

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

20499

      
      

其他公共安全支出

      
      

1,092,600.00

      
      

1,092,600.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2049901

      
      

 其他公共安全支出

      
      

1,092,600.00

      
      

1,092,600.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

205

      
      

教育支出

      
      

3,062,400.00

      
      

3,062,400.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

20504

      
      

成人教育

      
      

492,700.00

      
      

492,700.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2050499

      
      

 其他成人教育支出

      
      

492,700.00

      
      

492,700.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

20508

      
      

进修及培训

      
      

2,569,700.00

      
      

2,569,700.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2050899

      
      

 其他进修及培训

      
      

2,569,700.00

      
      

2,569,700.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

208

      
      

社会保障和就业支出

      
      

145,200.00

      
      

145,200.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

20808

      
      

抚恤

      
      

145,200.00

      
      

145,200.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2080801

      
      

 死亡抚恤

      
      

145,200.00

      
      

145,200.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

221

      
      

住房保障支出

      
      

1,337,000.00

      
      

1,337,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

22102

      
      

住房改革支出

      
      

1,337,000.00

      
      

1,337,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2210201

      
      

 住房公积金

      
      

791,900.00

      
      

791,900.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2210202

      
      

 提租补贴

      
      

545,100.00

      
      

545,100.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

229

      
      

其他支出

      
      

3,000.00

      
      

3,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

22999

      
      

其他支出

      
      

3,000.00

      
      

3,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

2299901

      
      

 其他支出

      
      

3,000.00

      
      

3,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
          

财政拨款收入支出决算总表

      
    
              

公开04

      
      

编制单位:盐城市司法局(汇总)

      
        

2016年度

      
          

单位:元

      
      

收入

      
      

支出

      
      

项目

      
      

行次

      
      

决算数

      
      

项目(按功能分类)

      
      

行次

      
      

决算数

      
      

合计

      
      

一般公共预算财政拨款

      
      

政府性基金预算财政拨款

      
      

栏次

      
      

 

      
      

1

      
      

栏次

      
      

 

      
      

2

      
      

3

      
      

4

      
      

一、一般公共预算财政拨款

      
      

1

      
      

23,685,100.00

      
      

一、一般公共服务支出

      
      

31

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

二、政府性基金预算财政拨款

      
      

2

      
      

 

      
      

二、外交支出

      
      

32

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

3

      
      

 

      
      

三、国防支出

      
      

33

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

4

      
      

 

      
      

四、公共安全支出

      
      

34

      
      

18,523,459.77

      
      

18,523,459.77

      
      

 

      
      

 

      
      

5

      
      

 

      
      

五、教育支出

      
      

35

      
      

2,795,700.00

      
      

2,795,700.00

      
      

 

      
      

 

      
      

6

      
      

 

      
      

六、科学技术支出

      
      

36

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

7

      
      

 

      
      

七、文化体育与传媒支出

      
      

37

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

8

      
      

 

      
      

八、社会保障和就业支出

      
      

38

      
      

145,200.00

      
      

145,200.00

      
      

 

      
      

 

      
      

9

      
      

 

      
      

九、医疗卫生与计划生育支出

      
      

39

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

10

      
      

 

      
      

十、节能环保支出

      
      

40

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

11

      
      

 

      
      

十一、城乡社区支出

      
      

41

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

12

      
      

 

      
      

十二、农林水支出

      
      

42

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

13

      
      

 

      
      

十三、交通运输支出

      
      

43

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

14

      
      

 

      
      

十四、资源勘探信息等支出

      
      

44

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

15

      
      

 

      
      

十五、商业服务业等支出

      
      

45

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

16

      
      

 

      
      

十六、金融支出

      
      

46

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

17

      
      

 

      
      

十七、援助其他地区支出

      
      

47

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

18

      
      

 

      
      

十八、国土海洋气象等支出

      
      

48

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

19

      
      

 

      
      

十九、住房保障支出

      
      

49

      
      

1,337,000.00

      
      

1,337,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

20

      
      

 

      
      

二十、粮油物资储备支出

      
      

50

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

21

      
      

 

      
      

二十一、其他支出

      
      

51

      
      

3,000.00

      
      

3,000.00

      
      

 

      
      

 

      
      

22

      
      

 

      
      

二十二、债务还本支出

      
      

52

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

23

      
      

 

      
      

二十三、债务付息支出

      
      

53

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

本年收入合计

      
      

24

      
      

23,685,100.00

      
      

本年支出合计

      
      

54

      
      

22,804,359.77

      
      

22,804,359.77

      
      

 

      
      

 

      
      

25

      
      

 

      
      

 

      
      

55

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

年初财政拨款结转和结余

      
      

26

      
      

455,573.37

      
      

年末财政拨款结转和结余

      
      

56

      
      

1,336,313.60

      
      

1,336,313.60

      
      

 

      
      

一、一般公共预算财政拨款

      
      

27

      
      

455,573.37

      
      

基本支出结转

      
      

57

      
      

1,336,313.60

      
      

1,336,313.60

      
      

 

      
      

二、政府性基金预算财政拨款

      
      

28

      
      

 

      
      

项目支出结转和结余

      
      

58

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

29

      
      

 

      
      

 

      
      

59

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

收入总计

      
      

30

      
      

24,140,673.37

      
      

支出总计

      
      

60

      
      

24,140,673.37

      
      

24,140,673.37

      
      

 

      

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
           

财政拨款支出决算表

      
   
             

公开05

      
 
      

编制单位:盐城市司法局(汇总)

      
      

2016

      
        

金额单位:元

      
 
      

项目

      
      

本年支出合计

      
      

基本支出

      
      

项目支出

      
 
      

功能分类科目编码

      
      

科目名称

      
 
 
 
      

      
      

      
      

      
      

栏次

      
      

1

      
      

2

      
      

3

      
 
      

合计

      
      

 

      
      

22,804,359.77

      
      

 

      
 
      

204

      
      

公共安全支出

      
      

 

      
      

18,523,459.77

      
      

 

      
 
      

20406

      
      

司法

      
      

 

      
      

17,980,859.77

      
      

 

      
 
      

2040601

      
      

 行政运行

      
      

 

      
      

11,056,900.00

      
      

 

      
 
      

2040602

      
      

 一般行政管理事务

      
      

 

      
      

2,086,800.00

      
      

 

      
 
      

2040606

      
      

 律师公证管理

      
      

 

      
      

900,000.00

      
      

 

      
 
      

2040699

      
      

 其他司法支出

      
      

 

      
      

3,937,159.77

      
      

 

      
 
      

20499

      
      

其他公共安全支出

      
      

 

      
      

542,600.00

      
      

 

      
 
      

2049901

      
      

 其他公共安全支出

      
      

 

      
      

542,600.00

      
      

 

      
 
      

205

      
      

教育支出

      
      

 

      
      

2,795,700.00

      
      

 

      
 
      

20504

      
      

成人教育

      
      

 

      
      

492,700.00

      
      

 

      
 
      

2050499

      
      

 其他成人教育支出

      
      

 

      
      

492,700.00

      
      

 

      
 
      

20508

      
      

进修及培训

      
      

 

      
      

2,303,000.00

      
      

 

      
 
      

2050899

      
      

 其他进修及培训

      
      

 

      
      

2,303,000.00

      
      

 

      
 
      

208

      
      

社会保障和就业支出

      
      

 

      
      

145,200.00

      
      

 

      
 
      

20808

      
      

抚恤

      
      

 

      
      

145,200.00

      
      

 

      
 
      

2080801

      
      

 死亡抚恤

      
      

 

      
      

145,200.00

      
      

 

      
 
      

221

      
      

住房保障支出

      
      

 

      
      

1,337,000.00

      
      

 

      
 
      

22102

      
      

住房改革支出

      
      

 

      
      

1,337,000.00

      
      

 

      
 
      

2210201

      
      

 住房公积金

      
      

 

      
      

791,900.00

      
      

 

      
 
      

2210202

      
      

 提租补贴

      
      

 

      
      

545,100.00

      
      

 

      
 
      

229

      
      

其他支出

      
      

 

      
      

3,000.00

      
      

 

      
 
      

22999

      
      

其他支出

      
      

 

      
      

3,000.00

      
      

 

      
 
      

2299901

      
      

 其他支出

      
      

 

      
      

3,000.00

      
      

 

      
 
      

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      
 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
           

财政拨款基本支出决算表

      
           

 

      
 
               

公开06

      
      

 

      
 
      

编制单位:盐城市司法局(汇总)

      
         

2016

      
          

金额单位:元

      
 
      

人员经费

      
      

公用经费

      
 
      

科目编码

      
      

科目名称

      
      

金额

      
      

科目编码

      
      

科目名称

      
      

金额

      
      

科目编码

      
      

科目名称

      
      

金额

      
      

 

      
 
      

 

      
 
      

301

      
      

工资福利支出

      
      

11,307,068.19

      
      

302

      
      

商品和服务支出

      
      

4,258,897.68

      
      

310

      
      

其他资本性支出

      
      

1,891,450.30

      
      

 

      
 
      

30101

      
      

基本工资

      
      

2,505,914.00

      
      

30201

      
      

办公费

      
      

434,089.49

      
      

31001

      
      

房屋建筑物购建

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30102

      
      

津贴补贴

      
      

4,524,936.90

      
      

30202

      
      

印刷费

      
      

134,921.00

      
      

31002

      
      

办公设备购置

      
      

795,547.00

      
      

 

      
 
      

30103

      
      

奖金

      
      

1,881,578.00

      
      

30203

      
      

咨询费

      
      

 

      
      

31003

      
      

专用设备购置

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30104

      
      

其他社会保障缴费

      
      

329,314.13

      
      

30204

      
      

手续费

      
      

 

      
      

31005

      
      

基础设施建设

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30106

      
      

伙食补助费

      
      

 

      
      

30205

      
      

水费

      
      

17,377.00

      
      

31006

      
      

大型修缮

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30107

      
      

绩效工资

      
      

356,564.00

      
      

30206

      
      

电费

      
      

72,528.00

      
      

31007

      
      

信息网络及软件购置更新

      
      

69,016.00

      
      

 

      
 
      

30108

      
      

机关事业单位基本养老保险缴费

      
      

 

      
      

30207

      
      

邮电费

      
      

165,127.54

      
      

31008

      
      

物资储备

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30109

      
      

职业年金缴费

      
      

 

      
      

30208

      
      

取暖费

      
      

 

      
      

31009

      
      

土地补偿

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30199

      
      

其他工资福利支出

      
      

1,708,761.16

      
      

30209

      
      

物业管理费

      
      

10,000.00

      
      

31010

      
      

安置补助

      
      

 

      
      

 

      
 
      

303

      
      

对个人和家庭的补助

      
      

5,346,943.60

      
      

30211

      
      

差旅费

      
      

327,152.70

      
      

31011

      
      

地上附着物和青苗补偿

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30301

      
      

 离休费

      
      

242,790.00

      
      

30212

      
      

因公出国(境)费用

      
      

 

      
      

31012

      
      

拆迁补偿

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30302

      
      

 退休费

      
      

2,371,697.60

      
      

30213

      
      

维修()

      
      

140,931.00

      
      

31013

      
      

公务用车购置

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30303

      
      

 退职(役)费

      
      

 

      
      

30214

      
      

租赁费

      
      

 

      
      

31019

      
      

其他交通工具购置

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30304

      
      

 抚恤金

      
      

139,282.00

      
      

30215

      
      

会议费

      
      

172,323.20

      
      

31020

      
      

产权参股

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30305

      
      

 生活补助

      
      

60,720.00

      
      

30216

      
      

培训费

      
      

175,900.00

      
      

31099

      
      

其他资本性支出

      
      

1,026,887.30

      
      

 

      
 
      

30306

      
      

 救济费

      
      

 

      
      

30217

      
      

公务接待费

      
      

100,932.94

      
      

304

      
      

对企事业单位的补贴

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30307

      
      

 医疗费

      
      

 

      
      

30218

      
      

专用材料费

      
      

44,804.00

      
      

30401

      
      

企业政策性补贴

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30308

      
      

 助学金

      
      

 

      
      

30224

      
      

被装购置费

      
      

 

      
      

30402

      
      

事业单位补贴

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30309

      
      

 奖励金

      
      

 

      
      

30225

      
      

专用燃料费

      
      

 

      
      

30403

      
      

财政贴息

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30310

      
      

 生产补贴

      
      

 

      
      

30226

      
      

劳务费

      
      

587,503.00

      
      

30499

      
      

其他对企事业单位的补贴

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30311

      
      

 住房公积金

      
      

1,161,389.90

      
      

30227

      
      

委托业务费

      
      

139,161.33

      
      

307

      
      

债务利息支出

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30312

      
      

 提租补贴

      
      

1,318,535.10

      
      

30228

      
      

工会经费

      
      

90,134.00

      
      

30701

      
      

国内债务付息

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30313

      
      

 购房补贴

      
      

 

      
      

30229

      
      

福利费

      
      

50,115.00

      
      

30707

      
      

国外债务付息

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30314

      
      

 采暖补贴

      
      

 

      
      

30231

      
      

公务用车运行维护费

      
      

125,339.80

      
      

399

      
      

其他支出

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30315

      
      

 物业服务补贴

      
      

 

      
      

30239

      
      

其他交通费用

      
      

4,258.00

      
      

39906

      
      

赠与

      
      

 

      
      

 

      
 
      

30399

      
      

 其他对个人和家庭的补助支出

      
      

52,529.00

      
      

30240

      
      

税金及附加费用

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

30299

      
      

其他商品和服务支出

      
      

1,466,299.68

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

人员经费合计

      
      

16,654,011.79

      
      

公用经费合计

      
      

6,150,347.98

      
 
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      
 
                     

 

      

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
           

一般公共预算财政拨款支出决算表

      
   
             

公开07

      
 
      

编制单位:盐城市司法局(汇总)

      
      

2016年度

      
        

金额单位:元

      
 
      

项目

      
      

本年支出合计

      
      

基本支出

      
      

项目支出

      
 
      

功能分类编码

      
      

科目名称

      
 
 
 
      

      
      

      
      

      
      

栏次

      
      

1

      
      

2

      
      

3

      
 
      

合计

      
      

22,804,359.77

      
      

22,804,359.77

      
      

 

      
 
      

204

      
      

公共安全支出

      
      

18,523,459.77

      
      

18,523,459.77

      
      

 

      
 
      

20406

      
      

司法

      
      

17,980,859.77

      
      

17,980,859.77

      
      

 

      
 
      

2040601

      
      

 行政运行

      
      

11,056,900.00

      
      

11,056,900.00

      
      

 

      
 
      

2040602

      
      

 一般行政管理事务

      
      

2,086,800.00

      
      

2,086,800.00

      
      

 

      
 
      

2040606

      
      

 律师公证管理

      
      

900,000.00

      
      

900,000.00

      
      

 

      
 
      

2040699

      
      

 其他司法支出

      
      

3,937,159.77

      
      

3,937,159.77

      
      

 

      
 
      

20499

      
      

其他公共安全支出

      
      

542,600.00

      
      

542,600.00

      
      

 

      
 
      

2049901

      
      

 其他公共安全支出

      
      

542,600.00

      
      

542,600.00

      
      

 

      
 
      

205

      
      

教育支出

      
      

2,795,700.00

      
      

2,795,700.00

      
      

 

      
 
      

20504

      
      

成人教育

      
      

492,700.00

      
      

492,700.00

      
      

 

      
 
      

2050499

      
      

 其他成人教育支出

      
      

492,700.00

      
      

492,700.00

      
      

 

      
 
      

20508

      
      

进修及培训

      
      

2,303,000.00

      
      

2,303,000.00

      
      

 

      
 
      

2050899

      
      

 其他进修及培训

      
      

2,303,000.00

      
      

2,303,000.00

      
      

 

      
 
      

208

      
      

社会保障和就业支出

      
      

145,200.00

      
      

145,200.00

      
      

 

      
 
      

20808

      
      

抚恤

      
      

145,200.00

      
      

145,200.00

      
      

 

      
 
      

2080801

      
      

 死亡抚恤

      
      

145,200.00

      
      

145,200.00

      
      

 

      
 
      

221

      
      

住房保障支出

      
      

1,337,000.00

      
      

1,337,000.00

      
      

 

      
 
      

22102

      
      

住房改革支出

      
      

1,337,000.00

      
      

1,337,000.00

      
      

 

      
 
      

2210201

      
      

 住房公积金

      
      

791,900.00

      
      

791,900.00

      
      

 

      
 
      

2210202

      
      

 提租补贴

      
      

545,100.00

      
      

545,100.00

      
      

 

      
 
      

229

      
      

其他支出

      
      

3,000.00

      
      

3,000.00

      
      

 

      
 
      

22999

      
      

其他支出

      
      

3,000.00

      
      

3,000.00

      
      

 

      
 
      

2299901

      
      

 其他支出

      
      

3,000.00

      
      

3,000.00

      
      

 

      
 
      

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

      
 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
           

 

      

 

      

 

      

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      
     
               

公开08

      
 
      

编制单位:盐城市司法局(汇总)

      
         

2016

      
          

金额单位:元

      
 
      

人员经费

      
      

公用经费

      
 
      

科目编码

      
      

科目名称

      
      

金额

      
      

科目编码

      
      

科目名称

      
      

金额

      
      

科目编码

      
      

科目名称

      
      

金额

      
 
 
      

301

      
      

工资福利支出

      
      

11,307,068.19

      
      

302

      
      

商品和服务支出

      
      

4,258,897.68

      
      

310

      
      

其他资本性支出

      
      

1,891,450.30

      
 
      

30101

      
      

 基本工资

      
      

2,505,914.00

      
      

30201

      
      

 办公费

      
      

434,089.49

      
      

31001

      
      

 房屋建筑物购建

      
      

 

      
 
      

30102

      
      

 津贴补贴

      
      

4,524,936.90

      
      

30202

      
      

 印刷费

      
      

134,921.00

      
      

31002

      
      

 办公设备购置

      
      

795,547.00

      
 
      

30103

      
      

 奖金

      
      

1,881,578.00

      
      

30203

      
      

 咨询费

      
      

 

      
      

31003

      
      

 专用设备购置

      
      

 

      
 
      

30104

      
      

 其他社会保障缴费

      
      

329,314.13

      
      

30204

      
      

 手续费

      
      

 

      
      

31005

      
      

 基础设施建设

      
      

 

      
 
      

30106

      
      

 伙食补助费

      
      

 

      
      

30205

      
      

 水费

      
      

17,377.00

      
      

31006

      
      

 大型修缮

      
      

 

      
 
      

30107

      
      

 绩效工资

      
      

356,564.00

      
      

30206

      
      

 电费

      
      

72,528.00

      
      

31007

      
      

 信息网络及软件购置更新

      
      

69,016.00

      
 
      

30108

      
      

 机关事业单位基本养老保险缴费

      
      

 

      
      

30207

      
      

 邮电费

      
      

165,127.54

      
      

31008

      
      

 物资储备

      
      

 

      
 
      

30109

      
      

 职业年金缴费

      
      

 

      
      

30208

      
      

 取暖费

      
      

 

      
      

31009

      
      

 土地补偿

      
      

 

      
 
      

30199

      
      

 其他工资福利支出

      
      

1,708,761.16

      
      

30209

      
      

 物业管理费

      
      

10,000.00

      
      

31010

      
      

 安置补助

      
      

 

      
 
      

303

      
      

对个人和家庭的补助

      
      

5,346,943.60

      
      

30211

      
      

 差旅费

      
      

327,152.70

      
      

31011

      
      

 地上附着物和青苗补偿

      
      

 

      
 
      

30301

      
      

 离休费

      
      

242,790.00

      
      

30212

      
      

 因公出国(境)费用

      
      

 

      
      

31012

      
      

 拆迁补偿

      
      

 

      
 
      

30302

      
      

 退休费

      
      

2,371,697.60

      
      

30213

      
      

 维修()

      
      

140,931.00

      
      

31013

      
      

 公务用车购置

      
      

 

      
 
      

30303

      
      

 退职(役)费

      
      

 

      
      

30214

      
      

 租赁费

      
      

 

      
      

31019

      
      

 其他交通工具购置

      
      

 

      
 
      

30304

      
      

 抚恤金

      
      

139,282.00

      
      

30215

      
      

 会议费

      
      

172,323.20

      
      

31020

      
      

 产权参股

      
      

 

      
 
      

30305

      
      

 生活补助

      
      

60,720.00

      
      

30216

      
      

 培训费

      
      

175,900.00

      
      

31099

      
      

 其他资本性支出

      
      

1,026,887.30

      
 
      

30306

      
      

 救济费

      
      

 

      
      

30217

      
      

 公务接待费

      
      

100,932.94

      
      

304

      
      

对企事业单位的补贴

      
      

 

      
 
      

30307

      
      

 医疗费

      
      

 

      
      

30218

      
      

 专用材料费

      
      

44,804.00

      
      

30401

      
      

 企业政策性补贴

      
      

 

      
 
      

30308

      
      

 助学金

      
      

 

      
      

30224

      
      

 被装购置费

      
      

 

      
      

30402

      
      

 事业单位补贴

      
      

 

      
 
      

30309

      
      

 奖励金

      
      

 

      
      

30225

      
      

 专用燃料费

      
      

 

      
      

30403

      
      

 财政贴息

      
      

 

      
 
      

30310

      
      

 生产补贴

      
      

 

      
      

30226

      
      

 劳务费

      
      

587,503.00

      
      

30499

      
      

 其他对企事业单位的补贴

      
      

 

      
 
      

30311

      
      

 住房公积金

      
      

1,161,389.90

      
      

30227

      
      

 委托业务费

      
      

139,161.33

      
      

307

      
      

债务利息支出

      
      

 

      
 
      

30312

      
      

 提租补贴

      
      

1,318,535.10

      
      

30228

      
      

 工会经费

      
      

90,134.00

      
      

30701

      
      

 国内债务付息

      
      

 

      
 
      

30313

      
      

 购房补贴

      
      

 

      
      

30229

      
      

 福利费

      
      

50,115.00

      
      

30707

      
      

 国外债务付息

      
      

 

      
 
      

30314

      
      

 采暖补贴

      
      

 

      
      

30231

      
      

 公务用车运行维护费

      
      

125,339.80

      
      

399

      
      

其他支出

      
      

 

      
 
      

30315

      
      

 物业服务补贴

      
      

 

      
      

30239

      
      

 其他交通费用

      
      

4,258.00

      
      

39906

      
      

 赠与

      
      

 

      
 
      

30399

      
      

 其他对个人和家庭的补助支出

      
      

52,529.00

      
      

30240

      
      

 税金及附加费用

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

 

      
      

 

      
      

 

      
      

30299

      
      

 其他商品和服务支出

      
      

1,466,299.68

      
      

 

      
      

 

      
      

 

      
 
      

人员经费合计

      
      

16,654,011.79

      
      

公用经费合计

      
      

6,150,347.98

      
 
      

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      
 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                     
           

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

      
   
              

公开09

      
      

编制单位:盐城市司法局(汇总)

      
        

2016年度

      
         

单位:元

      
      

“三公”经费

      
      

会议费

      
      

培训费