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2016年度盐城公证处部门决算公开情况说明
发布时间:2017-08-29  浏览次数:  来源:   字体大小:【

2016年度盐城公证处部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据规定,公证机关的职责是办理各类公证事务和相关的法律事务,为社会提供法律服务和法律保障,引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为,维护经济秩序和社会主义法制,预防纠纷,减少诉讼,制止不法行为,保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。概括起来有以下几方面:

1)办理公证事务,出具公证证明。如公证经合同、收养、遗嘱、继承等法律行为,公证学历、出生、亲属关系等有法律意义的事实和文书,赋予债权文书具有强制执行效力,办理保全证据和提存公证等。

2)向社会提供法律服务。除办理公证事务外,公证法律服务的内容还包括:解答法律咨询,代写法律文书,代当事人保管遗嘱、文件和其他贵重物品,清点、封存遗产,调解公证事项的纠纷,应邀参与当事人之间的谈判和其他经济活动,进行回访监督,提出公证建议,担任法律顾问,代办与公证有关的法律手续等。

3)对社会性活动实施法律监督。如对招标投标、拍卖、面向社会的各类有奖活动、社会性评选活动、社会性竞赛活动、商品的抽样检测、股份公司创立大会、公司股东大会等与公众或社会经济生活有密切关系的社会活动进行公证监督,以维护正常的经济秩序。

4)普及法律知识,宣传社会主义法制,教育公民、法人和其他组织遵守法律,维护社会秩序

二、部门决算单位构成情况

我处成立于一九八三年,隶属于盐城市司法局,全处共有17人,其中4人为市司法局行政编制,13人为公证处聘用人员。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年共受理公证事项22246件,办结22246件,业务收费540万元。全年实现公证事项实现无错证、无假证、无有效投诉“三无”目标。

  一、2016年取得的成绩。

我处公证队伍整体素质和业务技能不断提升,牢固树立了公证行业诚信为民的良好形象,培养了一批公证业务岗位能手和标兵,我处基本实现了“建设人民满意的服务型公证行业”的目标。队伍综合素质和战斗力显著增强。我处公证员立足本职,自我加压,苦练体能,精练技能,业务素质明显提高,公证质量和水平得到提升,队伍整体能力明显增强。队伍三化建设水平明显提升。我处正规化、专业化、职业化建设水平明显提升,公证业务由粗放型向内涵型、数量型向素质型、传统型向现代型转变,为公证事业的改革发展、打造“建设人民满意的服务型公证机构”提供坚强的思想组织保证和人才支持。群众满意度进一步提高。公证队伍的工作责任感、工作的主动性和积极性显著提高,公证业务知识与技能、政策理论水平大幅提升,公证便民利民措施的推出,拉近了和群众的距离。在第三方机构对我处公证工作的群众满意度调查结果显示,人民群众对我处的工作满意度得到了进一步提高。

  主要做法:

(一)提升公证质量,完善全过程监控,维护公证社会公信力。为进一步解决影响公证质量的突出问题,牢固树立“以质量求生存、以质量求发展”的理念,提升我处公证质量水平。我处全面加强各类公证事项受理、审查、审批、出证、收费、存档等环节监督管理,以信息化促进规范化、标准化。我处明确每周三晚上为“卷宗质量互查日”,对上一周的公证卷宗进行相互检查,分析问题,共同提高。实现“用制度管发展、用制度保质量”目标,确保公证结果的公正性、权威性。

(二)开展公证宣传,扩大群众的知晓率,树立公证工作良好的社会形象。加强宣传、扩大影响,是提高公民公证意识、促进公证行业整体推进的重要一环。我处努力通过各种宣传渠道,因地制宜采取多种形式,深入宣传《公证法》及有关法律法规。除在日常办证过程中对当事人进行公证工作宣传外,还积极开展巡回办证和蹲点办证活动,努力拓宽宣传渠道,因地制宜采取多种形式,深入宣传《公证法》及有关法律法规。积极参加“12348”、“12.4”宪法宣传日等活动,为群众搭建了一个法律宣传平台,耐心为前来咨询的群众解答法律疑难问题,发放普法宣传单,宣传公证制度、本质、属性和职能作用,宣传公证服务,让公证深入人心,受到了广大人民群众的热烈欢迎,取得良好效果。

(三)践行群众路线,创新便民利民举措,提升群众满意度。为认真贯彻落实《司法部关于进一步加强公证便民利民工作的意见》,我处推出便民利民“O2O”公证服务模式、建立信息共享服务平台、推进公证机构服务窗口标准化建设、组织开展公证法律援助活动、组织开展公证进社区、因地制宜开设公证绿色通道等六项利民便民措施使社会公众增强了对公证事项的广泛认知,亲身体验公证工作流程,切实感知公证服务的为民务实清廉效果,充分发挥了公证工作的便民惠民利民作用。我处还定期对影响群众满意度的情况进行分析研判,制定改进措施,进一步创新便民惠民利民举措,提高服务标准。

二、存在问题:

办证类型单一。我处目前的办证事项主要是传统的几类公证,金融公证等新型公证有待进一步开拓。

理论学习不足。我处公证人员因为业务繁忙,系统全面的学习政治理论实践较少,学习不够深入。

三、2017年工作打算:

     2017年,我处将进一步加强作风建设、质量建设、信息化建设、队伍建设和自律建设,进一步强化服务意识,提高办证质量,充分发挥公证预防纠纷、化解矛盾的职能优势,不断扩大公证的社会影响力,维护和提高公证的社会公信力。具体做好以下几个方面工作:一是加强公证人员队伍建设。继续开展岗位练兵活动,围绕政治理论、法律法规、业务技能、信息技术、群众工作五个方面开展,培养岗位能手和标兵。二是深入开展公证质量安全行活动。坚持“保质增量”方向,将社会效益放在首位,牢固树立质量至上、诚信执业的理念,将公证质量意识融入到公证服务的全部过程、公证执业的各个环节。三是努力扩大公证服务知晓率。加强服务平台建设,统筹设立办证点、联系点,加强公证宣传力度,进一步提升群众的知晓率。四是扎实推进公证规范化建设。为特殊人群配备服务设施、开通办证绿色通道。与此同时,改善公证服务,规范服务行为、优化服务流程、提高服务效率和品质。五是积极开拓新型公证。在巩固传统类型公证业务的基础上,开拓创新,拓展金融公证等新型公证业务。

第二部分 盐城公证处2016年度部门决算公开表

 


 

收入支出决算总表

公开01

编制单位:江苏省盐城市盐城公证处

2016年度

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

3,300,000.00

一、一般公共服务支出

29

 

一、基本支出

52

3,309,129.77

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

30

 

二、项目支出

53

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、上缴上级支出

54

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

3,264,129.77

四、经营支出

55

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、对附属单位补助支出

56

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

45,000.00

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

3,300,000.00

本年支出合计

57

3,309,129.77

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

58

 

  年初结转和结余

26

87,543.37

  年末结转和结余

59

78,413.60

 

27

 

 

60

 

总计

28

3,387,543.37

总计

61

3,387,543.37

 

收入决算表

公开02

编制单位:江苏省盐城市盐城公证处

2016年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,300,000.00

3,300,000.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

3,255,000.00

3,255,000.00

 

 

 

 

 

20406

司法

3,255,000.00

3,255,000.00

 

 

 

 

 

2040606

 律师公证管理

900,000.00

900,000.00

 

 

 

 

 

2040699

 其他司法支出

2,355,000.00

2,355,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

45,000.00

45,000.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

45,000.00

45,000.00

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

45,000.00

45,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03

编制单位:江苏省盐城市盐城公证处

2016年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,309,129.77

3,309,129.77

 

 

 

 

204

公共安全支出

3,264,129.77

3,264,129.77

 

 

 

 

20406

司法

3,264,129.77

3,264,129.77

 

 

 

 

2040606

 律师公证管理

900,000.00

900,000.00

 

 

 

 

2040699

 其他司法支出

2,364,129.77

2,364,129.77

 

 

 

 

221

住房保障支出

45,000.00

45,000.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

45,000.00

45,000.00

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

45,000.00

45,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:江苏省盐城市盐城公证处

2016年度

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,300,000.00

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

3,264,129.77

3,264,129.77

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

45,000.00

45,000.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

3,300,000.00

本年支出合计

54

3,309,129.77

3,309,129.77

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

87,543.37

年末财政拨款结转和结余

56

78,413.60

78,413.60

 

一、一般公共预算财政拨款

27

87,543.37

基本支出结转

57

78,413.60

78,413.60

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

3,387,543.37

支出总计

60

3,387,543.37

3,387,543.37

 

 


 

财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:江苏省盐城市盐城公证处

2016

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

3,309,129.77

 

204

公共安全支出

 

3,264,129.77

 

20406

司法

 

3,264,129.77

 

2040606

 律师公证管理

 

900,000.00

 

2040699

 其他司法支出

 

2,364,129.77

 

221

住房保障支出

 

45,000.00

 

22102

住房改革支出

 

45,000.00

 

2210201

 住房公积金

 

45,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 


 

财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:江苏省盐城市盐城公证处

2016

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,541,093.16

302

商品和服务支出

1,558,059.61

310

其他资本性支出

146,563.00

30101

 基本工资

 

30201

 办公费

175,949.99

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

 

30202

 印刷费

42,870.00

31002

 办公设备购置

146,563.00

30103

 奖金

 

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 

30104

 其他社会保障缴费

 

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

592.00

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

 

30206

 电费

21,798.00

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

57,517.54

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

1,541,093.16

30209

 物业管理费

10,000.00

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

63,414.00

30211

 差旅费

38,048.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

 

30213

 维修()

46,043.00

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

47,898.00

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

 

30216

 培训费

10,400.00

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

25,102.94

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

44,804.00

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

71,640.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

46,164.00

30227

 委托业务费

139,161.33

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

35,050.00

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

46,315.00

30707

 国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

1,258.00

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

17,250.00

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

743,611.81

 

 

 

人员经费合计

1,604,507.16

公用经费合计

1,704,622.61

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

编制单位:江苏省盐城市盐城公证处

2016年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,309,129.77

3,309,129.77

 

204

公共安全支出

3,264,129.77

3,264,129.77

 

20406

司法

3,264,129.77

3,264,129.77

 

2040606

 律师公证管理

900,000.00

900,000.00

 

2040699

 其他司法支出

2,364,129.77

2,364,129.77

 

221

住房保障支出

45,000.00

45,000.00

 

22102

住房改革支出

45,000.00

45,000.00

 

2210201

 住房公积金

45,000.00

45,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

编制单位:江苏省盐城市盐城公证处

2016

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,541,093.16

302

商品和服务支出

1,558,059.61

310

其他资本性支出

146,563.00

30101

 基本工资

 

30201

 办公费

175,949.99

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

 

30202

 印刷费

42,870.00

31002

 办公设备购置

146,563.00

30103

 奖金

 

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 

30104

 其他社会保障缴费

 

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

592.00

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

 

30206

 电费

21,798.00

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

57,517.54

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

1,541,093.16

30209

 物业管理费

10,000.00

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

63,414.00

30211

 差旅费

38,048.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

 

30213

 维修()

46,043.00

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

47,898.00

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

 

30216

 培训费

10,400.00

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

25,102.94

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

44,804.00

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

71,640.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

46,164.00

30227

 委托业务费

139,161.33

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

35,050.00

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

46,315.00

30707

 国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

1,258.00

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

17,250.00

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

743,611.81

 

 

 

人员经费合计

1,604,507.16

公用经费合计

1,704,622.61

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

编制单位:江苏省盐城市盐城公证处

2016年度

单位:元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

25102.94

 

 

 

 

25,102.94

47,898.00

10,400.00

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

1

国内公务接待批次()

24

国内公务接待人次()

280

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

2

参加会议人次()

80

组织培训次数()

0

参加培训人次()

13

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 


机关运行经费支出决算表

公开11

编制单位:江苏省盐城市盐城公证处

2016

金额单位:元

 

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

          

1

1,704,622.61

302

商品和服务支出

2

1,558,059.61

30201

 办公费

3

175,949.99

30202

 印刷费

4

42,870.00

30203

 咨询费

5

 

30204

 手续费

6

 

30205

 水费

7

592.00

30206

 电费

8

21,798.00

30207

 邮电费

9

57,517.54

30208

 取暖费

10

 

30209

 物业管理费

11

10,000.00

30211

 差旅费

12

38,048.00

30212

 因公出国(境)费用

13

 

30213

 维修(护)费

14

46,043.00

30214

 租赁费

15

 

30215

 会议费

16

47,898.00

30216

 培训费

17

10,400.00

30217

 公务接待费

18

25,102.94

30218

 专用材料费

19

44,804.00

30224

 被装购置费

20

 

30225

 专用燃料费

21

 

30226

 劳务费

22

71,640.00

30227

 委托业务费

23

139,161.33

30228

 工会经费

24

35,050.00

30229

 福利费

25

46,315.00

30231

 公务用车运行维护费

26

 

30239

 其他交通费用

27

1,258.00

30240

 税金及附加费用

28

 

30299

 其他商品和服务支出

29

743,611.81

304

对企事业单位的补贴

30

 

307

债务利息支出

31

 

310

其他资本性支出

32

146,563.00

399

其他支出

33

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。


采购情况表

公开12

编制单位:江苏省盐城市盐城公证处

2016

金额单位:元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

  

1

 

146,563.00

 

货物

2

 

146,563.00

 

工程

3

 

 

 

服务

4

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 


 

 

第三部分 盐城公证处2016年度部门决算公开情况说明

一、收入支出总体情况说明

我处2016年度收入、支出总计 338.75 万元,与上年相比收入增加93.78万元,、增长39.7%;支出增加64.13万元,增长 24.03 %。主要原因是业务量加大,人员费用及办公费用增加。其中:

(一)收入总计 330  万元。包括:

1.财政拨款收入 330   万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加  93.78  万元,增长  39.7 %。主要原因一是收费增加,聘用人员的薪酬增加;二是增加了电子印章等办公软件及办公设备。

2.年初结转和结余 8.75 万元,主要为我处上年结转本年使用的财政资金

(二)支出总计 330.91万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 330.91  万元,主要用于人员经费160.45。与上年相比增加 46.79 万元,增长41.17 %。主要原因是收费增加,人员经费增加。日常公用经费170.46与上年相比增加 17.33 万元,增长11.32 %,主要原因是收费增加了,日常开支增加,同时还增加了电子印章等办公软件及办公设备。

二、收入决算情况说明

我处本年收入合计 330 万元,其中:财政拨款收入 330万元,占100 



收入决算图

三、支出决算情况说明

我处本年支出合计 330.91 万元,其中:基本支出 330.91 万元,占 100 %


支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我处2016年度财政拨款收入决算330万元、支出总决算330.91万元。与上年相比,财政拨款收入增加93.78,收入增加39.7%;支出增加64.13万元,增长24.03%。主要原因是业务收费增加,人员费用及办公费用增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我处2016年财政拨款支出330.91 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加  64.13 万元,增长(减少) 24.03 %。主要原因是业务收费增加,人员费用及办公费用增加。

我处2016年度财政拨款支出年初预算为 330  万元,支出决算为 330.91 万元,完成年初预算的 100.28 %。决算数大于年初预算的主要原因是业务收费增加,人员费用及办公费用增加。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

我处2016年度财政拨款基本支出 330.91 万元,其中:

(一)人员经费 160.45  万元。主要包括:其他工资福利支出154.11万元;住房公积金4.61万元;其他对个人和家庭的补助支出1.73万元。

(二)公用经费 170.46 万元。主要包括:办公费17.59万元;印刷费4.29万元;水费0.06万元;电费2.18万元;邮电费5.75万元;物业管理费万元;差旅费3.80万元;维护费4.6万元;会议费4.78万元;培训费1.04万元;公务接待费2.51万元;专用材料费4.48万元,劳务费7.16万元;委托业务费13.91万元工会费3.50万元;福利费4.63元;其他交通费0.13元;其他商品和服务支出中:其他商品与服务支出共计74.36万元(包括的费用有:上交市局30万元,市局信息化平台建设29.85万元,办公楼标牌标识3.90万元,中公协、省公协、市公协会费和赔偿基金共计5.94万元,办公楼绿化费0.33万元,宣传费3万元, 其他费用1.34万元)。设备购置费14.66万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我处2016年一般公共预算财政拨款支出 330.91 万元,支出增加64.13万元,增长24.03%。主要原因是业务收费增加,人员费用及办公费用增加。

我处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 330  万元,支出决算为 330.91 万元,完成年初预算的 100.28 %。决算数大于年初预算的主要原因是业务收费增加,人员费用及办公费用增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.91 万元,其中:

(一)人员经费 160.45  万元。主要包括:其他工资福利支出154.11万元;住房公积金4.61万元;其他对个人和家庭的补助支出1.73万元。

(二)公用经费 170.46 万元。主要包括:办公费17.59万元;印刷费4.29万元;水费0.06万元;电费2.18万元;邮电费5.75万元;物业管理费万元;差旅费3.80万元;维护费4.6万元;会议费4.78万元;培训费1.04万元;公务接待费2.51万元;专用材料费4.48万元,劳务费7.16万元;委托业务费13.91万元工会费3.50万元;福利费4.63元;其他交通费0.13元;其他商品和服务支出中:其他商品与服务支出共计74.36万元(包括的费用有:上交市局30万元,市局信息化平台建设29.85万元,办公楼标牌标识3.90万元,中公协、省公协、市公协会费和赔偿基金共计5.94万元,办公楼绿化费0.33万元,宣传费3万元, 其他费用1.34万元)。设备购置费14.66万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我处2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务接待费支出  2.51  万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

公务接待费2.51万元。其中:

1)国内公务接待支出 2.51 万元,完成预算的 100 %,比上年决算减少 1.11 万元,主要原因为节约开支; 国内公务接待主要为日常接待,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 24批次, 280 人次。主要为接待省市县区相关业务单位来人,上级部门检查工作。

我处2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 4.78 万元,完成预算的 79.6  %,比上年决算增加  2.83万元,主要原因为召开公证业务会议;决算数小于 、预算数的主要原因节约会议费用。2016 年度全年召开会议  2个,参加会议 80人次。主要为召开公证业务会议。

我处2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.04 万元,完成预算的 104 %,比上年决算减少1.63万元,主要原因为公证员培训减少;决算数大于预算数的主要原因费用略有增加。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 155.81 万元,比2015年增加 23.19 万元,增长 17.49  %。主要原因是:业务量加大,日常支出增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 14.66 万元,其中:政府采购货物支出 14.66 万元 ,占政府采购支出总额的 100 

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本部门共有车辆1辆,其中,执法执勤车1辆,在市司法局使用。

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